用友u8反结账,用友u8反结账反记账的操作步骤?

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用友u8怎么反结账到上一个年度?

删除2013年年度帐,把12年修改完再重新结转。可以直接反结12年12月修改,修改完结账,这时候12年年底数变化了 但13年年初数没变,再进13年修改13年年初数即可。

第一步、反结账 进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选取 要取消结账的最后一个结账月份,按CtrlShiftF6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

用友u8软件年度结转操作步骤: 进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选取 要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选取 要做的账套;会计年度选取 本年的年度。选好后点确定。

用友u8反结账,用友u8反结账反记账的操作步骤?-第1张图片-天览电脑知识网

用友U8结账后怎么反结账

『One』, 进入总账系统后,点击“结账”,进入反结账。按Ctrl+Shift+F6,出现反结账输入密码界面,输入密码后,完成反结账。点击“实施导航”,选取 “实施工具”,点击“总账数据修正”。

『Two』, 第一步、反结账 进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选取 要取消结账的最后一个结账月份,按CtrlShiftF6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

『Three』, 可以。跨年度反结账的方法:删除2013年年度帐,把12年修改完再重新结转。可以直接反结12年12月修改,修改完结账,这时候12年年底数变化了 但13年年初数没变,再进13年修改13年年初数即可。

用友U8系统中,票据结算后发现错误,怎样反结算啊?请专家帮忙解答,不甚...

用友U8收到银行承兑汇票到期点结算之后发现有错怎么取消结算? 如果是当月做的结算并且没有生成凭证,可以在应收款管理-其它处理-取消操作中取消“票据处理”。如果已经生成凭证了,需要删除凭证后再取消操作。

我们需要准备的材料分别是:电脑、用友财务软件。下面用用友u8+财务软件为例:进入总账系统,进入【结账】环节,进行反结账。输入帐套密码,完成反结账,按Ctrl+Shift+F6 ,出现反结账输入密码界面。

删除2013年年度帐,把12年修改完再重新结转。可以直接反结12年12月修改,修改完结账,这时候12年年底数变化了 但13年年初数没变,再进13年修改13年年初数即可。

用友u8反记账的操作步骤为:我们在打开友u8后,点击左侧实施导航图标。在弹出的窗口中点击实施工具,然后在此页点击总账数据修正。接着我们在新弹出的页面中选取 恢复方式,然后再点击后的确定。

找到总账-总账与业务系统对账,点击打开“对账设置-集团”或“对账设置-组织”,集团是整个集团所有公司可以使用,组织则只在设置的公司使用。点击“新增”按钮,新增一个对账规则。

既然退货了,自然应该有退库记录的,也就是红字的入库单,然后相关会计凭证。

用友u8如何反结账

第一步、反结账 进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。在弹出的窗口中,选取 要取消结账的最后一个结账月份,按CtrlShiftF6组合键,再输入帐套主管的口令即可。

删除2013年年度帐,把12年修改完再重新结转。可以直接反结12年12月修改,修改完结账,这时候12年年底数变化了 但13年年初数没变,再进13年修改13年年初数即可。

用友u8反结账的基本操作 1)请以账套主管身份登录企业平台;2)执行业务工作--财务会计--总账--期末--结账,选中要反结账的月份 3)同时按下ctrl+shift +F6,三个键,提示是否反结账,输入主管口令。

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